Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 273,70 )
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 218,96 )
   0003728/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 218,96
       Total R$ 218,96
Total R$ 218,96
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 54,74 )
   0001393/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 54,74
       Total R$ 54,74
Total R$ 54,74
       Total R$ 273,70
Total R$ 273,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 273,70 )
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 218,96 )
   0003728/2024 0005947/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 218,96
        Total R$ 218,96
Total R$ 218,96
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 54,74 )
   0001393/2024 0002441/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 54,74
        Total R$ 54,74
Total R$ 54,74
        Total R$ 273,70
Total R$ 273,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 273,70 )
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 218,96 )
   0005947/2024 0007113/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 218,96
         Total R$ 218,96
Total R$ 218,96
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 54,74 )
   0002441/2024 0003191/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 54,74
         Total R$ 54,74
Total R$ 54,74
         Total R$ 273,70
Total R$ 273,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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