Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 25.655,50 )
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 10.440,00 )
   0002720/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 10.440,00
       Total R$ 10.440,00
Total R$ 10.440,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.044,00 )
   0002574/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.044,00
       Total R$ 1.044,00
Total R$ 1.044,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 2.990,50 )
   0001860/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.990,50
       Total R$ 2.990,50
Total R$ 2.990,50
 Data: 25/04/2025 ( Total -R$ 39.781,00 )
   0000455/2025 Anulacao001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica-R$ 39.781,00
       Total -R$ 39.781,00
Total -R$ 39.781,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 7.800,00 )
   0001425/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 7.800,00
       Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 3.381,00 )
   0001061/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 3.381,00
       Total R$ 3.381,00
Total R$ 3.381,00
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 39.781,00 )
   0000455/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 39.781,00
       Total R$ 39.781,00
Total R$ 39.781,00
       Total R$ 25.655,50
Total R$ 25.655,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 15.215,50 )
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.044,00 )
   0002574/2025 0003724/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.044,00
        Total R$ 1.044,00
Total R$ 1.044,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 2.990,50 )
   0001860/2025 0002808/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.990,50
        Total R$ 2.990,50
Total R$ 2.990,50
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 7.800,00 )
   0001425/2025 0002185/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 7.800,00
        Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.381,00 )
   0001061/2025 0001858/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 3.381,00
        Total R$ 3.381,00
Total R$ 3.381,00
        Total R$ 15.215,50
Total R$ 15.215,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 15.032,91 )
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.031,47 )
   0003724/2025 0004449/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.031,47
         Total R$ 1.031,47
Total R$ 1.031,47
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.954,61 )
   0002808/2025 0003387/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.954,61
         Total R$ 2.954,61
Total R$ 2.954,61
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 7.706,40 )
   0002185/2025 0002730/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 7.706,40
         Total R$ 7.706,40
Total R$ 7.706,40
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 3.340,43 )
   0001858/2025 0002309/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 3.340,43
         Total R$ 3.340,43
Total R$ 3.340,43
         Total R$ 15.032,91
Total R$ 15.032,91
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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