Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 429,02 )
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 429,02 )
   0001532/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 429,02
       Total R$ 429,02
Total R$ 429,02
       Total R$ 429,02
Total R$ 429,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 429,02 )
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 429,02 )
   0001532/2025 0002430/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 429,02
        Total R$ 429,02
Total R$ 429,02
        Total R$ 429,02
Total R$ 429,02
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 423,87 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 423,87 )
   0002430/2025 0003028/2025 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 423,87
         Total R$ 423,87
Total R$ 423,87
         Total R$ 423,87
Total R$ 423,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS