Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.927.268,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 25.488,60 )
   0000006/2024 Reforco001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.438,00
   0000010/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 5.912,00
   0000019/2024 Reforco004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 354,00
   0000014/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 659,00
   0000014/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.033,00
   0000001/2024 Reforco002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 10.070,60
   0000013/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 6.022,00
       Total R$ 25.488,60
Total R$ 25.488,60
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 24.301,80 )
   0000016/2024 Reforco002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 6.655,00
   0000002/2024 Reforco001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 1.112,80
   0000018/2024 Reforco002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 15.759,00
   0000003/2024 Reforco002 - Setor Administrativo de Obras2.067 - Atividades do Velorio MunicipalR$ 75,00
   0004747/2024 Reforco003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 700,00
       Total R$ 24.301,80
Total R$ 24.301,80
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 36.628,88 )
   0005278/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 36.628,88
       Total R$ 36.628,88
Total R$ 36.628,88
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.840,00 )
   0000009/2024 Reforco002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.840,00
       Total R$ 1.840,00
Total R$ 1.840,00
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 490,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.925.345,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 36.628,88 )
   0005278/2024 0007325/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 36.628,88
        Total R$ 36.628,88
Total R$ 36.628,88
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 26.778,97 )
   0000216/2024 0007311/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 160,65
   0000006/2024 0007310/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 2.554,67
   0000010/2024 0007309/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 5.912,54
   0000019/2024 0007308/2024 Original004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 354,85
   0000014/2024 0007307/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 660,30
   0000014/2024 0007306/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.033,56
   0000001/2024 0007305/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 10.070,54
   0000013/2024 0007304/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 6.031,86
        Total R$ 26.778,97
Total R$ 26.778,97
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 26.520,07 )
   0000016/2024 0007303/2024 Original002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 6.655,30
   0000002/2024 0007302/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 1.112,78
   0000018/2024 0007301/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 15.758,93
   0000003/2024 0007300/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.067 - Atividades do Velorio MunicipalR$ 87,92
   0004747/2024 0007299/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 2.666,72
   0000008/2024 0007298/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 238,42
        Total R$ 26.520,07
Total R$ 26.520,07
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.843,57 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.822.052,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.843,57 )
   0007008/2024 0008464/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.843,57
         Total R$ 1.843,57
Total R$ 1.843,57
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.363,73 )
   0006972/2024 0008417/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 668,96
   0006970/2024 0008414/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 137,11
   0006971/2024 0008413/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 557,66
         Total R$ 1.363,73
Total R$ 1.363,73
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 142,22 )
   0006949/2024 0008400/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e FolcloricasR$ 35,08
   0006948/2024 0008399/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e FolcloricasR$ 107,14
         Total R$ 142,22
Total R$ 142,22
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.748,30 )
   0006687/2024 0008113/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.748,30
         Total R$ 1.748,30
Total R$ 1.748,30
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 85,56 )
   0006636/2024 0007915/2024 OriginalOrcamentario004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 85,56
         Total R$ 85,56
Total R$ 85,56
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 69.328,26 ) (Continua na próxima página)
   0006586/2024 0007873/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 31.622,54
   0006560/2024 0007872/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.709,66
   0006559/2024 0007871/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 14.437,58
   0006557/2024 0007870/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 3.862,68
   0006555/2024 0007869/2024 OriginalOrcamentario004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 765,53
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 684.000,00 )
  20/06/2022001000/2022Compras e servicosPrestacao de servico publico de distribuicao de energia eletrica ao Municipio de Sao Jose da Barra referente ao sistema de iluminacao vinculado a IN agregadora do Municipio de Sao Jose da Barra.VigenteR$ 684.000,00
        Total R$ 684.000,00
Total R$ 684.000,00
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