Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 12.527,13 )
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.738,14 )
   0005376/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.738,14
       Total R$ 1.738,14
Total R$ 1.738,14
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.738,14 )
   0005222/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.738,14
       Total R$ 1.738,14
Total R$ 1.738,14
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.738,14 )
   0004652/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.738,14
       Total R$ 1.738,14
Total R$ 1.738,14
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 1.454,25 )
   0005180/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.454,25
       Total R$ 1.454,25
Total R$ 1.454,25
 Data: 03/08/2023 ( Total R$ 2.244,00 )
   0003548/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.244,00
       Total R$ 2.244,00
Total R$ 2.244,00
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 667,08 )
   0003164/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 667,08
       Total R$ 667,08
Total R$ 667,08
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 803,88 )
   0002637/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 803,88
       Total R$ 803,88
Total R$ 803,88
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 1.964,25 )
   0002095/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.964,25
       Total R$ 1.964,25
Total R$ 1.964,25
 Data: 08/03/2023 ( Total R$ 179,25 )
   0001033/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 179,25
       Total R$ 179,25
Total R$ 179,25
       Total R$ 12.527,13
Total R$ 12.527,13
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 12.527,13 )
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 5.214,42 )
   0005376/2024 0008139/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.738,14
   0005222/2024 0008136/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.738,14
   0004652/2024 0008106/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.738,14
        Total R$ 5.214,42
Total R$ 5.214,42
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 2.244,00 )
   0003548/2023 0006366/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.244,00
        Total R$ 2.244,00
Total R$ 2.244,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 2.925,21 )
   0002637/2023 0002476/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 803,88
   0005180/2023 0002475/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.454,25
   0003164/2023 0002474/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 667,08
        Total R$ 2.925,21
Total R$ 2.925,21
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 1.964,25 )
   0002095/2023 0562235/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.964,25
        Total R$ 1.964,25
Total R$ 1.964,25
 Data: 25/04/2023 ( Total R$ 179,25 )
   0001033/2023 0540186/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 179,25
        Total R$ 179,25
Total R$ 179,25
        Total R$ 12.527,13
Total R$ 12.527,13
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 12.402,56 )
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 3.434,58 )
   0008136/2024 0009686/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.717,29
   0008139/2024 0009685/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.717,29
         Total R$ 3.434,58
Total R$ 3.434,58
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 1.717,29 )
   0008106/2024 0009638/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.717,29
         Total R$ 1.717,29
Total R$ 1.717,29
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 2.217,08 )
   0006366/2024 0007652/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.217,08
         Total R$ 2.217,08
Total R$ 2.217,08
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 2.890,11 )
   0002476/2024 0003225/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 794,23
   0002475/2024 0003223/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.436,80
   0002474/2024 0003222/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 659,08
         Total R$ 2.890,11
Total R$ 2.890,11
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 1.964,25 )
   0562235/2023 0005614/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.964,25
         Total R$ 1.964,25
Total R$ 1.964,25
 Data: 25/04/2023 ( Total R$ 179,25 )
   0540186/2023 0002691/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 179,25
         Total R$ 179,25
Total R$ 179,25
         Total R$ 12.402,56
Total R$ 12.402,56
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 170.733,58 )
  16/02/2023000041/2023Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 141/2022 do Estado de Minas GeraisTERMINO DE PRAZOR$ 10.850,88
  25/01/2022000005/2022Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 160/2021 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 4.000,00
  04/11/2021000060/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais e equipamentos hospitalares.Termino de PrazoR$ 50.592,00
  14/09/2015000085/2015Compras e servicosRegistro de preco para aquisicao de medicamento para atender a Secretaria Municipal de Saude. R$ 20.400,00
  30/03/2015000026/2015Compras e servicosRegistro de preco para aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita a populacao do municipio, atraves da Unidade de Saude - Rede Farmacia de Minas, bem como a utilizacao na unidade de saude no ambito do SUS municipal. R$ 11.976,10
  27/05/2014000016/2014Compras e servicosRegistro de precos para a aquisicao de medicamentos para a manutencao da atividades da Secretaria Municipal de Saude.Termino de PrazoR$ 36.457,30
  29/04/2014000021/2014Compras e servicosRegistro de precos para a aquisicao de medicamentos para a manutencao da atividades da Secretaria Municipal de Saude. R$ 36.457,30
        Total R$ 170.733,58
Total R$ 170.733,58
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