Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 164.714,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 17.299,80 )
   0000183/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 820,00
   0000182/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 4.398,30
   0000179/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 410,00
   0000178/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 1.314,00
   0000173/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 410,00
   0000172/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 820,00
   0000171/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.400,91
   0000170/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 3.268,79
   0000160/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 820,00
   0000159/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.637,80
       Total R$ 17.299,80
Total R$ 17.299,80
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 7.445,80 )
   0004849/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 492,00
   0004848/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.736,52
   0004847/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.148,00
   0004846/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 4.069,28
       Total R$ 7.445,80
Total R$ 7.445,80
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 2.553,60 )
   0004825/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 984,00
   0004824/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 1.569,60
       Total R$ 2.553,60
Total R$ 2.553,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 147.369,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 13.272,48 )
   0004846/2024 0000181/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 802,80
   0004846/2024 0000180/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.885,52
   0004846/2024 0000179/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.380,96
   0004808/2024 0000178/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 6.901,60
   0004808/2024 0000177/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 2.301,60
        Total R$ 13.272,48
Total R$ 13.272,48
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 9.144,84 )
   0004848/2024 0008117/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.563,72
   0004848/2024 0008116/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 172,80
   0004824/2024 0008115/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 951,60
   0004824/2024 0008114/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 618,00
   0004800/2024 0008113/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 449,92
   0004800/2024 0008112/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 32,40
   0004792/2024 0008111/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 110,40
   0004792/2024 0008109/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.099,20
   0004778/2024 0008108/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.516,80
   0004778/2024 0008107/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 630,00
        Total R$ 9.144,84
Total R$ 9.144,84
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 7.041,80 ) (Continua na próxima página)
   0003804/2024 0006726/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 269,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 145.470,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 13.113,22 )
   0000181/2025 0000400/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 793,17
   0000180/2025 0000399/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.862,89
   0000179/2025 0000398/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.364,39
   0000178/2025 0000397/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 6.818,79
   0000177/2025 0000396/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 2.273,98
         Total R$ 13.113,22
Total R$ 13.113,22
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 8.424,52 )
   0008112/2024 0009663/2024 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 32,01
   0008113/2024 0009662/2024 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 444,52
   0008107/2024 0009661/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 622,44
   0008117/2024 0009660/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.544,96
   0008116/2024 0009659/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 170,73
   0008115/2024 0009658/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 940,18
   0008111/2024 0009657/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 109,07
   0008109/2024 0009656/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.086,01
   0008108/2024 0009655/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.474,60
         Total R$ 8.424,52
Total R$ 8.424,52
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 6.957,30 ) (Continua na próxima página)
   0006726/2024 0008161/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 266,27
   0006725/2024 0008160/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 2.127,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 262.925,30 )
  10/08/2021000143/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.Termino de PrazoR$ 48.586,10
  10/08/2021000040/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.Termino de PrazoR$ 214.339,20
        Total R$ 262.925,30
Total R$ 262.925,30
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