Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.836.569,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 100,00 )
   0000019/2024 Reforco004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 38.180,66 )
   0000001/2024 Reforco002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 850,00
   0000005/2024 Reforco003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.709,66
   0000018/2024 Reforco002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 14.400,00
   0000016/2024 Reforco002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 3.865,00
   0000019/2024 Reforco004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 610,00
   0000013/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 4.000,00
   0000011/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 400,00
   0000014/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 800,00
   0000001/2024 Reforco002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 5.000,00
   0000002/2024 Reforco001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 611,00
   0000006/2024 Reforco001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 2.000,00
   0000010/2024 Reforco001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 3.935,00
       Total R$ 38.180,66
Total R$ 38.180,66
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.843,00 )
   0000009/2024 Reforco002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.843,00
       Total R$ 1.843,00
Total R$ 1.843,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 33.622,54 ) (Continua na próxima página)
   0004604/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 31.622,54
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.830.231,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 86,59 )
   0000019/2024 0006636/2024 Original004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 86,59
        Total R$ 86,59
Total R$ 86,59
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 31.622,54 )
   0004604/2024 0006586/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 31.622,54
        Total R$ 31.622,54
Total R$ 31.622,54
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 38.547,38 )
   0000005/2024 0006560/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.709,66
   0000018/2024 0006559/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 14.437,58
   0000016/2024 0006557/2024 Original002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 3.862,68
   0000019/2024 0006555/2024 Original004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 765,53
   0000013/2024 0006553/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 4.371,95
   0000011/2024 0006551/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 401,60
   0000014/2024 0006550/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 828,78
   0000001/2024 0006549/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 6.308,97
   0000008/2024 0006548/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 172,16
   0000003/2024 0006547/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.067 - Atividades do Velorio MunicipalR$ 53,22
   0000002/2024 0006546/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 616,50
   0000006/2024 0006545/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 955,62
   0000010/2024 0006544/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 4.063,13
        Total R$ 38.547,38
Total R$ 38.547,38
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.843,57 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.816.955,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 85,56 )
   0006636/2024 0007915/2024 OriginalOrcamentario004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 85,56
         Total R$ 85,56
Total R$ 85,56
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 69.328,26 )
   0006586/2024 0007873/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 31.622,54
   0006560/2024 0007872/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.709,66
   0006559/2024 0007871/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 14.437,58
   0006557/2024 0007870/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 3.862,68
   0006555/2024 0007869/2024 OriginalOrcamentario004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 765,53
   0006553/2024 0007868/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 4.371,95
   0006551/2024 0007867/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 401,60
   0006550/2024 0007866/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 828,78
   0006549/2024 0007865/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 5.467,31
   0006548/2024 0007864/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 172,16
   0006547/2024 0007863/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.067 - Atividades do Velorio MunicipalR$ 53,22
   0006546/2024 0007862/2024 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 616,50
   0006545/2024 0007861/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 955,62
   0006544/2024 0007860/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 4.063,13
         Total R$ 69.328,26
Total R$ 69.328,26
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 1.843,57 )
   0006460/2024 0007731/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.843,57
         Total R$ 1.843,57
Total R$ 1.843,57
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 684.000,00 )
  20/06/2022001000/2022Compras e servicosPrestacao de servico publico de distribuicao de energia eletrica ao Municipio de Sao Jose da Barra referente ao sistema de iluminacao vinculado a IN agregadora do Municipio de Sao Jose da Barra.VigenteR$ 684.000,00
        Total R$ 684.000,00
Total R$ 684.000,00
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