Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 54.191,25 )
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 23.017,50 )
   0001557/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 23.017,50
       Total R$ 23.017,50
Total R$ 23.017,50
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 31.173,75 )
   0001553/2025 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 21.075,75
   0001552/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 3.885,75
   0001551/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 148,50
   0001550/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.014,75
   0001549/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 173,25
   0001548/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 2.994,75
   0001547/2025 Original001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 74,25
   0001546/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 1.584,00
   0001545/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 74,25
   0001544/2025 Original001 - Gabinete do Prefeito2.085 - Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 148,50
       Total R$ 31.173,75
Total R$ 31.173,75
       Total R$ 54.191,25
Total R$ 54.191,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 54.191,25 )
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 54.191,25 )
   0001549/2025 0004123/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 173,25
   0001548/2025 0004122/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 2.994,75
   0001547/2025 0004121/2025 Original001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 74,25
   0001553/2025 0004120/2025 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 21.075,75
   0001552/2025 0004119/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 3.885,75
   0001551/2025 0004118/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 148,50
   0001550/2025 0004117/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.014,75
   0001557/2025 0004116/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 23.017,50
   0001546/2025 0004112/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 1.584,00
   0001545/2025 0004111/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 74,25
   0001544/2025 0004110/2025 Original001 - Gabinete do Prefeito2.085 - Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 148,50
        Total R$ 54.191,25
Total R$ 54.191,25
        Total R$ 54.191,25
Total R$ 54.191,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 54.191,25 )
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 54.191,25 )
   0004123/2025 0004860/2025 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 173,25
   0004122/2025 0004859/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 2.994,75
   0004121/2025 0004858/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 74,25
   0004120/2025 0004857/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 21.075,75
   0004119/2025 0004856/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 3.885,75
   0004118/2025 0004855/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 148,50
   0004117/2025 0004854/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.014,75
   0004116/2025 0004853/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 23.017,50
   0004112/2025 0004852/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 1.584,00
   0004111/2025 0004851/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 74,25
   0004110/2025 0004850/2025 OriginalOrcamentario001 - Gabinete do Prefeito2.085 - Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 148,50
         Total R$ 54.191,25
Total R$ 54.191,25
         Total R$ 54.191,25
Total R$ 54.191,25
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 23.017,50 )
  11/04/2025000051/2025Compras e servicosAquisicao de chocolate ao leite em forma oval para distribuicao para as criancas e adolescentes da rede escolar EstadualTERMINO DE PRAZOR$ 23.017,50
        Total R$ 23.017,50
Total R$ 23.017,50
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