Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 738,60 )
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 467,78 )
   0003758/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.035 - Conselho Municipal de Assistencia SocialR$ 49,24
   0003757/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 73,86
   0003756/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 73,86
   0003755/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 98,48
   0003754/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 123,10
   0003753/2024 Original001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 49,24
       Total R$ 467,78
Total R$ 467,78
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 270,82 )
   0003532/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 123,10
   0003531/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 49,24
   0003530/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 98,48
       Total R$ 270,82
Total R$ 270,82
       Total R$ 738,60
Total R$ 738,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 270,82 )
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 270,82 )
   0003532/2024 0005363/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 123,10
   0003531/2024 0005360/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 49,24
   0003530/2024 0005359/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 98,48
        Total R$ 270,82
Total R$ 270,82
        Total R$ 270,82
Total R$ 270,82
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 270,82 )
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 270,82 )
   0005360/2024 0006520/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 49,24
   0005359/2024 0006519/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 98,48
   0005363/2024 0006514/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 123,10
         Total R$ 270,82
Total R$ 270,82
         Total R$ 270,82
Total R$ 270,82
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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