Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 14.803,40 )
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 6.300,00 )
   0003283/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 6.300,00
       Total R$ 6.300,00
Total R$ 6.300,00
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 8.503,40 )
   0003611/2023 Original001 - Setor Financeiro da Administracao2.003 - Atividades da Arrecadacao e TributacaoR$ 8.503,40
       Total R$ 8.503,40
Total R$ 8.503,40
       Total R$ 14.803,40
Total R$ 14.803,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 14.803,40 )
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 6.300,00 )
   0003283/2024 0005321/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 6.300,00
        Total R$ 6.300,00
Total R$ 6.300,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 8.503,40 )
   0003611/2023 0565857/2023 Original001 - Setor Financeiro da Administracao2.003 - Atividades da Arrecadacao e TributacaoR$ 8.503,40
        Total R$ 8.503,40
Total R$ 8.503,40
        Total R$ 14.803,40
Total R$ 14.803,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 14.803,40 )
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 6.300,00 )
   0005321/2024 0006466/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 6.300,00
         Total R$ 6.300,00
Total R$ 6.300,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 8.503,40 )
   0565857/2023 0009938/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor Financeiro da Administracao2.003 - Atividades da Arrecadacao e TributacaoR$ 8.503,40
         Total R$ 8.503,40
Total R$ 8.503,40
         Total R$ 14.803,40
Total R$ 14.803,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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