[
{
"ano": "2025",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA",
"data": "2025-01-28T00:00:00",
"tipo": "Original",
"origem": "Liquidacao/Desconto",
"numero": "0000291/2025",
"conta_contabil": "218830199009 - CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL",
"fonte_recurso": "16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias",
"documento_favorecido": "01.616.458/0001-32",
"nome_favorecido": "FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS",
"valor_receita": 86.36000,
"valor_despesa": 0.00000
},
{
"ano": "2025",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA",
"data": "2025-01-28T00:00:00",
"tipo": "Original",
"origem": "Liquidacao/Desconto",
"numero": "0000297/2025",
"conta_contabil": "218830199010 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL",
"fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
"documento_favorecido": "01.616.458/0001-32",
"nome_favorecido": "FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS",
"valor_receita": 352.92000,
"valor_despesa": 0.00000
}
]