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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 223.251,97 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/04/2025 ( Total R$ 141,53 ) |
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0002191/2025
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0002723/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Fundo Municipal de Assitencia Social | 2.031 - Atividades de Assistencia Social | R$ 94,35 |
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0002190/2025
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0002722/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Fundo Municipal de Assitencia Social | 2.031 - Atividades de Assistencia Social | R$ 47,18 |
| | | | | | | | Total R$ 141,53 Total R$ 141,53 |
| | Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.464,93 ) |
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0001989/2025
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0002375/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | R$ 1.464,93 |
| | | | | | | | Total R$ 1.464,93 Total R$ 1.464,93 |
| | Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.219,15 ) |
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0001918/2025
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0002356/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo da Administracao | 2.006 - Atividades da Administracao Geral | R$ 1.356,03 |
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0001917/2025
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0002355/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Fundo Municipal de Assitencia Social | 2.031 - Atividades de Assistencia Social | R$ 507,09 |
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0001915/2025
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0002354/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 1.356,03 |
| | | | | | | | Total R$ 3.219,15 Total R$ 3.219,15 |
| | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 12.514,16 ) |
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0001776/2025
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0002268/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Setor de Turismo | 2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas | R$ 894,98 |
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0001775/2025
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0002267/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Setor Administrativo da Saude | 2.018 - Atividades da Media e Alta Complexidade | R$ 4.068,09 |
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0001774/2025
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0002266/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Setor de Merenda Escolar | 2.050 - Programa de Merenda Escolar | R$ 2.269,24 |
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0001773/2025
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0002265/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Setor de Merenda Escolar | 2.050 - Programa de Merenda Escolar | R$ 5.281,85 |
| | | | | | | | Total R$ 12.514,16 Total R$ 12.514,16 |
| | Data: 10/01/2025 ( Total R$ 93,12 ) |
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0000076/2025
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0000183/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - Setor de Cultura | 2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas | R$ 93,12 |
| | | | | | | | Total R$ 93,12 Total R$ 93,12 |
| | Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.375,80 ) |
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0008663/2024
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0010302/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Setor Administrativo da Saude | 2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | R$ 550,32 |
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0008662/2024
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0010301/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo da Administracao | 2.006 - Atividades da Administracao Geral | R$ 825,48 |
| | | | | | | | Total R$ 1.375,80 Total R$ 1.375,80 |