Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 21.793,60 )
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 21.793,60 )
   0001352/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 8.504,60
   0001351/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 2.699,60
   0001350/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 10.589,40
       Total R$ 21.793,60
Total R$ 21.793,60
       Total R$ 21.793,60
Total R$ 21.793,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
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Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
Não existem dados para mostrar
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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